內部稽核

內部稽核工作範圍:

經營檢核
1.有關公司營業、研發、人事、文書等經營管理及法令規章執行檢核。
2.採購稽核:各項資產之比、議價、驗收、出售及報損之會同審議或調查與評估。
3.財物之稽核:有關公司現金、有價證券、票據、存貨、固定資產等財物之盤點、抽點等事務之查核。
4.電腦化資訊系統之稽核:有關公司資訊系統開發、修改、文書檔案、系統復原計劃等程序管理之查核。
5.帳務查核:凡有關帳務管理及會計制度等帳簿、單據之查核。
6.預算稽核:年度營業計劃或預算執行之調查與評估。
7.其他事項:各種懸記帳項之追蹤處理,各部門工作績效、其他有關內部管理、內部控制制度之調查與評估,及奉上級命令就特定事項或特定案件之稽查。